گروه : بورس
به گزارش رویداد جدید ، نادریعلیزاده در مجمع عمومی عادی سالانه گروه سرمایه گذاری دارویی تامین گفت: این شرکت در سال ۱۳۸۲ بهصورت سهامی خاص تأسیس و در سال ۱۳۹۲ به سهامی عام تبدیل و همان سال وارد بورس اوراق بهادار شد. به گفته وی، در سال ۱۴۰۵ و پس از حدود شش سال، افزایش سرمایه شرکت به ثبت رسید و سرمایه آن از ۱۱۰۰ میلیارد تومان به ۳۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی ترکیب سهامداران گروه در تاریخ ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ را اینگونه تشریح کرد: ۳۵ درصد متعلق به شستا، ۱۷.۵ درصد متعلق به صندوق بازنشستگی عشایر، ۱۴.۵ درصد متعلق به سرمایهگذاری توسعه رفاه و مابقی متعلق به سایر سهامداران حقوقی و حقیقی است. اعضای هیئتمدیره گروه نیز شامل علیرضا یکتادوست (رئیس هیئتمدیره)، علی قاسمیماژین، مهرزاد شیرازی و علی اخوان بهبهانی بهعنوان اعضا و محمد نادریعلیزاده بهعنوان مدیرعامل و نایبرئیس هیئتمدیره هستند.
نادریعلیزاده در ادامه افزود: گروه دارویی تامین دارای ۲۴ شرکت تابعه است که زنجیره کاملی از تحقیق و توسعه تا توزیع را در بر میگیرند؛ قدیمیترین آنها شرکت پخش هجرت با تأسیس در سال ۱۳۳۳ و جدیدترین، پخش اکسیر با تأسیس در سال ۱۳۸۷ است. سایتهای تولیدی گروه در ۱۱ استان و مراکز توزیعی آن در ۲۵ استان کشور مستقر هستند و به مراکز درمانی، داروخانهها و دانشگاههای علوم پزشکی خدمترسانی میکنند. از میان ۲۴ شرکت تابعه، ۲۰ شرکت بورسی و ۴ شرکت غیربورسی هستند و گروه همچنین سه شرکت وابسته دارد که دو شرکت آنها بورسی و یکی غیربورسی است.
وی با اشاره به ارزش داراییهای گروه گفت: بهای تمامشده سهام زیرمجموعههای گروه ۱.۸ همت (هزار میلیارد تومان) و ارزش بازار آنها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۵۲ همت بوده که در آخرین روز معاملاتی نماد تیپیکو، این رقم به حدود ۹۰ همت افزایش یافته است. به گفته او، گروه دارویی تامین در مجموع حدود هزار و ۶۶۷ محصول دارویی شامل هزار و ۴۱۹ محصول نهایی، ۲۱۵ ماده اولیه (API) و ۳۳ محصول نیمهساخته تولید میکند.
رفع هشت چالش بحرانی در بدو ورود مدیریت جدید
مدیرعامل تیپیکو با بیان اینکه تیم جدید مدیریتی از دیماه ۱۴۰۳ فعالیت خود را در این شرکت آغاز کرده است، گفت: مدیریت جدید در بدو ورود با هشت چالش اصلی روبهرو بود: وجود شش شرکت زیانده و بحرانی؛ نقصان در ترکیب هیئتمدیرهها و نبود مدیرعامل در برخی شرکتها که مانع دریافت کارت بازرگانی میشد؛ مشکلات متعدد مالیاتی؛ مطالبات معوق و عدم ورود نقدینگی به گروه؛ پروندههای قضایی متعدد و تعهدات ارزی حلنشده؛ سرمایه پایین تیپیکو و شرکتهای تابعه و نبود اعتبار لازم در نظام بانکی؛ اقبال پایین بازار سرمایه به سهام گروه؛ و نبود همافزایی مناسب میان شرکتهای تابعه که بهصورت جزیرهای اداره میشدند.
تزریق نقدینگی و افزایش همافزایی زنجیره ارزش
به گفته مدیرعامل تیپیکو، گروه از طریق مذاکره با سازمان تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، طی ۲۰ ماه گذشته موفق شد ۳۵ همت نقدینگی و ۱۳۷ میلیون دلار تسهیلات ارزی وارد گروه کند؛ این مبلغ بهگونهای مدیریت شد که از شرکتهای توزیعی بهسمت شرکتهای تولیدکننده ماده اولیه هدایت شود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۱ درصد از تولیدات گروه در داخل زنجیره ارزش خود گروه به فروش رسید. همچنین با آغاز خریدهای تجمیعی برای کاهش بهای تمامشده در شرکتهای تابعه، حدود ۱۶.۸ میلیون یورو صرفهجویی ارزی در خرید مواد اولیه حاصل شد که علاوه بر کمک به سیستم تخصیص ارز سازمان غذا و دارو، در کاهش بهای تمامشده محصولات نیز مؤثر بود.
رشد چشمگیر شرکتهای پیشتر زیانده
نادریعلیزاده با اشاره به عملکرد برخی شرکتهای تابعه گفت: شرکت رازک که در دو سال گذشته زیانده بود، در سال ۱۴۰۴ به سود ۳۲۶ میلیارد تومانی رسید و در دوره پنجماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نیز سود خالص خود را به ۷۳۵ میلیارد تومان افزایش داد. داروسازی ابوریحان نیز در دو سال اخیر سودآوری خود را نزدیک به پنج برابر کرده است.
وی درباره کارخانجات داروپخش نیز گفت: فروش ماهانه این شرکت که پیشتر حدود ۲۷۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان بود، در شهریورماه امسال به مرز فروش سههمتی خواهد رسید. سود خالص این شرکت که در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۴۳ میلیارد تومان بود، در پنجماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ به ۴.۲ همت رسیده است. مدیرعامل تیپیکو تأکید کرد: در حال حاضر هیچ شرکت زیانده یا بحرانی در گروه دارویی تامین وجود ندارد و همه شرکتهای تابعه جزو شرکتهای تراز اول بازار دارویی کشور محسوب میشوند.
عملکرد مالی تلفیقی گروه در سال ۱۴۰۴
بر اساس گزارش ارائهشده، در سال ۱۴۰۴ درآمد شرکتهای تولیدکننده محصولات نهایی گروه ۷۴ درصد، شرکتهای تولیدکننده ماده اولیه (API) ۳۴ درصد و شرکتهای پخش و بازرگانی ۵۱ درصد رشد داشتهاند. میانگین رشد سودآوری شرکتهای تابعه نسبت به سال ۱۴۰۳ معادل ۱۱۴ درصد بوده و سود تجمیعی آنها از ۸.۸ همت به ۱۸.۸ همت رسیده است. حاشیه سود خالص شرکتهای تابعه نیز از ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
نادریعلیزاده با ارائه اطلاعات مالی تلفیقی گروه گفت: درآمدهای عملیاتی با رشد ۵۶ درصدی از ۶۸ همت به ۱۰۷ همت رسید، بهای تمامشده ۵۲ درصد رشد داشت که نشاندهنده بهبود حاشیه سود ناخالص گروه است، هزینههای فروش و اداری ۴۱ درصد و سود عملیاتی ۸۹ درصد رشد کرد. سود خالص تلفیقی گروه نیز با رشد ۱۰۰ درصدی از ۸.۶ همت به ۱۷.۲ همت افزایش یافت. به گفته وی، دوره گردش موجودیها از پنج به شش مرتبه بهبود یافته و دوره وصول مطالبات نیز کاهش پیدا کرده است.
عملکرد مالی شرکت اصلی
مدیرعامل تیپیکو توضیح داد: اگر تقسیم سود شرکتهای تابعه مشابه سنوات گذشته و بر مبنای ۹۰ درصد انجام میشد، سود شرکت اصلی به حدود ۱۰ همت میرسید؛ اما با توجه به ملاحظات موجود، بهطور میانگین ۶۶ درصد سود شرکتهای تابعه تقسیم شد که درآمد عملیاتی شرکت اصلی را به ۶.۹ همت رساند.
وی با اشاره به رویه سالهای گذشته گفت: در ادوار قبل، شرکت اصلی برای تأمین هزینههای جاری و پرداخت سود سهامداران ناچار به فروش سهام شرکتهای تابعه بود؛ بهطوریکه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان از سود از محل فروش سرمایهگذاریها تأمین شده بود. اما در ۲۰ ماه گذشته هیچ فروشی از سهام شرکتهای تابعه صورت نگرفته و کل سود شرکت اصلی از محل سود تقسیمی دریافتی از شرکتهای تابعه بوده است.
نادریعلیزاده همچنین افزود: هزینههای اداری و تشکیلاتی شرکت اصلی ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما نیروی انسانی آن از ۷۲ نفر به ۵۵ نفر کاهش پیدا کرده است. سود خالص شرکت اصلی به ۶.۷ همت رسید که با کسر بخش مربوط به فروش سرمایهگذاری سال گذشته، رشد سود عملیاتی و سود خالص حدود ۵۱ درصد بوده است. بیشترین سهم تقسیم سود از داروپخش هلدینگ و ۱۷.۱ درصد از کاسپین تامین و سایر شرکتها تأمین شده است.
مقایسه با سایر هلدینگهای دارویی
مدیرعامل تیپیکو در مقایسه عملکرد گروه با هلدینگهای مشابه گفت: هلدینگ سینا دارو در آخرین سال مالی خود ۱.۸ همت سود، گروه برکت ۳.۲ همت سود و تیپیکو ۱۷.۲ همت سود خالص تلفیقی داشته است.
رشد ارزش بازار تیپیکو و شرکتهای تابعه
وی گفت: در سال گذشته بیشترین بازدهی بازار سرمایه میان شرکتهای تابعه گروه، متعلق به کارخانجات داروپخش و کاسپین تامین بوده و از میان ده شرکت برتر بورس از این منظر، شش شرکت متعلق به گروه دارویی تامین بودند.
نادریعلیزاده با ارائه آمار افزود: ارزش بازار شرکتهای تابعه تیپیکو در تاریخ اول دیماه ۱۴۰۳ معادل ۱۰۸ همت بود که تا ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ با رشد ۲۶۹ درصدی به ۳۹۸ همت رسید. ارزش بازار صنعت داروسازی بدون احتساب گروه تیپیکو نیز از ۱۲۴ همت به ۴۰۰ همت و با رشد ۲۲۳ درصد افزایش یافت که نشاندهنده رشد بیشتر گروه نسبت به رقبا در بازار سرمایه است. به گفته وی، در همین بازه، شاخص کل بورس ۹۹ درصد رشد کرده، درحالیکه رشد نماد تیپیکو ۲۲۷ درصد بوده و ارزش بازار آن از ۳۰ همت به ۹۸ همت رسیده است.
او همچنین گفت: بازار دارویی کشور در سال گذشته به حدود ۳۴۰ همت رسیده و شرکتهای توزیعی گروه توانستهاند سهم خود را در این بازار افزایش دهند.
افزایش سرمایه شرکتهای تابعه و شرکت اصلی
مدیرعامل تیپیکو گفت: طی ۲۰ ماه گذشته، حدود ۲۰ افزایش سرمایه و ۲۰ مجمع عمومی فوقالعاده در شرکتهای تابعه گروه برگزار شده و سرمایه ثبتی این شرکتها از ۳.۵ همت با رشد حدود هفتبرابری به حدود ۲۴ همت در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده است.
وی افزود: در خود شرکت اصلی نیز پس از پنج سال، با همراهی سهامداران عمده، سرمایه از ۱۱۰۰ میلیارد تومان به ۳۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین در پنج ماه گذشته، ۲۴ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکتهای تابعه در موعد مقرر و بدون بند و شرط برگزار شد و بندهای تأکیدی گزارشهای بازرسی نیز ۲۵ درصد کاهش یافت.
انرژیهای تجدیدپذیر و عرضه اولیه پخش اکسیر
نادریعلیزاده با اشاره به مشکلات تأمین برق و گاز گفت: گروه در حال اجرای پروژههایی برای استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر است تا بتواند ۲۰ مگاوات برق در گروه دارویی تامین تولید کند؛ اقدامی که علاوه بر کاهش هزینههای انرژی، از جرائم قانونی مرتبط نیز جلوگیری خواهد کرد.
وی همچنین از دریافت مجوز عرضه اولیه (IPO) برای شرکت پخش اکسیر خبر داد و گفت : مذاکرات با فرابورس برای عرضه این سهام با قیمتی مناسب در حال انجام است.
تحقیق و توسعه و محصولات جدید
مدیرعامل تیپیکو گفت: در سال ۱۴۰۴ هفتاد محصول جدید شامل ۵۰ محصول نهایی و ۲۰ محصول ماده اولیه، مجوز خود را از سازمان غذا و دارو دریافت کردند و هدفگذاری شده در سال ۱۴۰۵، ۱۶۴ محصول جدید به سبد محصولات گروه اضافه شود.
وی افزود: بر اساس مصوبات معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، هزینههای تحقیق و توسعه گروه سال گذشته ۱۴۰ میلیارد تومان و امسال ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی برای شرکتهای تابعه ایجاد کرده که از مالیات سال آینده آنها کسر خواهد شد.
عملکرد گروه دارویی تامین در دوران جنگ
مدیرعامل تیپیکو با قدردانی از ۱۱ هزار پرسنل گروه در جریان جنگ گفت: در آن ایام، گروه بیش از ۵۰ درصد نیاز مراکز درمانی، دانشگاههای علوم پزشکی، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح را تأمین کرد. کارکنان گروه روزانه ۱۷ هزار داروخانه را در سراسر کشور ویزیت میکردند و مراکز توزیعی بهصورت شبانهروزی فعالیت داشتند. برنامه تولید شرکتهای تابعه نیز برای تولید ۸۳ قلم محصول درخواستی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تغییر کرد.
به گفته وی، تجربه جنگ ۱۲ روزه در جنگ رمضان نیز به کار گرفته شد؛ به این صورت که با افزایش تا پنجبرابری مصرف دارو در استانهای میزبان مسافران جنگزده، گروه با جابهجایی لجستیک و ذخایر دارویی از استانهای درگیر به استانهای میزبان، از بروز هرگونه کمبود دارویی در مراکز درمانی و داروخانهها جلوگیری کرد.
اصابت موشک به شرکت توفیق دارو
نادریعلیزاده با اشاره به حادثه یازدهم فروردینماه ۱۴۰۵ گفت: شرکت توفیق دارو، که در حوزه تحقیق و توسعه پیشتاز گروه است، در آن روز مورد اصابت مستقیم موشک قرار گرفت. وی افزود: با تلاش همکاران در کمیته پدافند غیرعامل و حراست مجموعه، با وجود خطر انفجار حلالهای زیرزمینی، تمامی مواد اولیه و موجودی انبار در ساعات نخست پس از حادثه از شرکت خارج شد.
به گفته او، هیچیک از پرسنل توفیق دارو از مجموعه گروه جدا نشدند؛ ۲۸ نفر در کارخانجات داروپخش مستقر و مابقی میان سایر شرکتهای تابعه توزیع شدند. توفیق دارو موفق به دریافت مجوز واردات از سازمان غذا و دارو شد و تولید قراردادی خود را نیز آغاز کرد؛ این شرکت در پنج ماه اخیر نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان فروش و حدود ۳۰ میلیارد تومان سود داشته است.
کمیتههای هیئتمدیره
مدیرعامل تیپیکو گفت: هیئتمدیره گروه دارای سه کمیته حسابرسی، انتصابات و ریسک است که در سال گذشته به ترتیب ۲۳، ۱۷ و پنج جلسه برگزار کردهاند؛ همچنین دو جلسه کمیته سرمایهگذاری نیز برگزار شده است.
عملکرد پنجماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵
بر اساس این گزارش، درآمدهای عملیاتی گروه در پنجماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ با رشد ۱۵۳ درصدی از حدود ۴۸ همت به ۱۲۲ همت رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۳ معادل ۲۵۴ درصد رشد نشان میدهد. سود تجمیعی شرکتهای تابعه نیز در این دوره از ۶.۲ همت به ۲۱ همت افزایش یافته و حاشیه سود خالص گروه از ۱۴ درصد به ۱۷ درصد رسیده است. نادریعلیزاده گفت گروه در همین پنج ماه به ۱۱۲ درصد کل سود سال گذشته شرکتهای تابعه دست یافته است.
برنامههای آینده گروه دارویی تامین
مدیرعامل تیپیکو در پایان از شش برنامه اصلی گروه برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۶ خبر داد: نخست، هدفگذاری برای تبدیلشدن به هلدینگ اول شستا از منظر سودآوری و کسب سود تلفیقی ۵۰ همتی با رشد سهبرابری نسبت به سال گذشته؛ دوم، سرمایهگذاری و آغاز پروژه ساخت داروهای زیستفناور که آگهی مناقصه آن حدود یک ماه پیش منتشر شده است؛ سوم، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایهگذاریهای بلندمدت برای ارتقای اعتبار مالی گروه در بازارهای سرمایه و مالی؛ چهارم، اصلاح برنامههای تولید با تمرکز بر فروش باکیفیت برای ارتقای شاخصهای مالی؛ پنجم، اصلاح ساختار بنگاهداری با حفظ ارزش زنجیره تأمین گروه؛ و ششم، توسعه زیرساختهای داشبوردهای اطلاعات مدیریتی از جمله فناوری هوش مصنوعی.
انتهای پیام
برای مطالعه جدیدترین تحلیلها و رویدادهای اقتصادی، به سایت رویداد جدید مراجعه کنید.
https://rooydadejadid.ir/?p=154121








